Begroting2017

Naar portaal
Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per programma

In de onderstaande tabel zijn de geraamde baten en lasten per programma voor het jaar 2017 weergegeven. Voorts is aangegeven het bedrag dat de gemeente aan algemene dekkingsmiddelen raamt. De algemene dekkingsmiddelen zijn gemeentelijke middelen die vrij aan te wenden zijn.

Overzicht baten en lasten: 2017

bedragen x € 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Burger, Bestuur En Veiligheid

-687

5.357

4.670

Ontwikkeling En Economie

-7.341

9.655

2.314

Beheer En Duurzaamheid

-8.114

12.663

4.549

Zorg, Jeugd En Onderwijs

-2.611

22.395

19.784

Werk En Inkomen

-11.641

21.953

10.312

Sport En Cultuur

-904

4.179

3.275

Algemene dekkingsmiddelen

-57.124

4.140

-52.983

Overhead

-34

9.374

9.339

Heffing VPB

-

-

-

Bedrag onvoorzien

100

100

Saldo van baten en lasten

-88.456

89.816

1.360

Toevoegingen en onttrekkingen:

Burger, Bestuur en Veiligheid

-

12

12

Ontwikkeling en Economie

-1.150

-

-1.150

Beheer en Duurzaamheid

-378

0

-378

Zorg, Jeugd en Onderwijs

-

61

61

Werk en Inkomen

-

28

28

In- en Ontspanning

-176

36

-139

Middelen

-

82

82

Overhead

-

-

-

Waar komt het geld vandaan?

De gemeente Maassluis heeft over 2017 circa € 90 miljoen aan baten begroot. De verdeling van deze gemeentelijke baten in 2017 is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

1

Algemene dekkingsmiddelen

53.518

2

Specifieke uitkeringen

12.459

3

Tarieven, leges en heffingen

8.709

4

Bouwgrondexploitatie

6.671

5

Onttrekkingen aan reserves

1.704

6

Overige inkomsten

7.098

Toelichting

1. Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

Algemene uitkeringen

29.813

Sociaal deelfonds

16.011

OZB

5.648

Hondenbelasting

135

Precariorechten

325

Dividend

354

Rente

1.232

2. Specifieke uitkeringen

De gemeente ontvangt van diverse ministeries of een hieraan gerelateerde zelfstandige bestuursorgaan en de gemeente Rotterdam ongeveer € 12,5 mln. voor diverse voorzieningen.

Specifieke uitkeringen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

Onderwijsachterstandenbeleid

780

Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie

133

Centraal Orgaan Asielzoekers

203

Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG)

11.343

3. Tarieven, leges en heffingen

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of het verlenen van diensten aan de burgers en bedrijven.

Tarieven, leges en heffingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

Afvalstoffenheffing

4.081

Reinigingsrecht bedrijven

268

Rioolrecht

2.716

Leges

996

Lijkbezorgingsrechten

508

Haven en bruggelden

86

Markten

45

Rechten

9

4. Bouwgrondexploitatie

De gemeente treedt ook op als ondernemer, bijvoorbeeld in het geval van bouwgrondexploitaties.
De begrote inkomsten vanwege bouwgrondexploitatie vanwege gronduitgiften zijn ca. € 7 mln..

5. Onttrekking aan reserves

Bestemmingsreserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal wordt in 2017 voor onttrekking van ca. € 1,7 mln. aan bestemmingsreserves voorzien.
Voor een specificatie wordt verwezen naar het onderdeel reserves.

6. Overige inkomsten

De gemeente heeft ook andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Inkomsten uit huren, pachten en snippergroen
  • Bijdragen van de gemeente Vlaardingen en Schiedam in verband met kosten van samenwerking
  • Groenwerkzaamheden voor derden
  • Terugontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen.

Recapitulatie lasten, baten en mutaties reserves per programma

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2015

Begroting 2016 na wijziging

Begroting 2017

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

1

Burger, Bestuur en Veiligheid

10.642

-3.171

7.471

9.477

-1.893

7.584

5.357

-687

4.670

2

Ontwikkeling en Economie

7.657

-5.039

2.617

8.484

-6.227

2.257

9.655

-7.341

2.314

3

Beheer en Duurzaamheid

21.445

-8.560

12.885

16.371

-8.810

7.561

12.663

-8.114

4.549

4

Zorg, Jeugd en Onderwijs

23.579

-2.282

21.297

24.927

-1.697

23.231

22.395

-2.611

19.784

5

Werk en Inkomen

23.536

-13.286

10.250

22.983

-11.945

11.038

21.953

-11.641

10.312

6

Sport en Cultuur

5.127

-1.259

3.869

5.260

-1.319

3.941

4.179

-904

3.275

7

Middelen

14.262

-69.713

-55.451

9.955

-65.003

-55.048

4.240

-57.124

-52.883

8

Overhead

0

0

0

7.823

-7.825

-1

9.374

-34

9.339

Totaal

106.248

-103.310

2.938

105.281

-104.718

563

89.816

-88.456

1.360

Mutaties reserves

1

Burger, Bestuur en Veiligheid

62

-167

-105

12

-61

-49

12

0

12

2

Ontwikkeling en Economie

0

-3.197

-3.197

0

-35

-35

0

-1.150

-1.150

3

Beheer en Duurzaamheid

2.888

-1.993

895

19

-571

-552

0

-378

-378

4

Zorg, Jeugd en Onderwijs

784

-880

-96

59

-345

-286

61

0

61

5

Werk en Inkomen

0

0

0

62

0

62

28

0

28

6

Sport en Cultuur

422

-6.586

-6.164

77

-390

-314

36

-176

-139

7

Middelen

6.711

-480

6.231

148

0

148

82

0

82

8

Overhead

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

10.867

-13.302

-2.435

378

-1.403

-1.025

219

-1.704

-1.485

Totaal gerealiseerde resultaat

1

Burger, Bestuur en Veiligheid

10.704

-3.338

7.366

9.489

-1.954

7.535

5.369

-687

4.682

2

Ontwikkeling en Economie

7.657

-8.236

-579

8.484

-6.262

2.222

9.655

-8.491

1.164

3

Beheer en Duurzaamheid

24.333

-10.553

13.780

16.390

-9.381

7.010

12.663

-8.492

4.172

4

Zorg, Jeugd en Onderwijs

24.363

-3.162

21.201

24.987

-2.042

22.945

22.455

-2.611

19.844

5

Werk en Inkomen

23.536

-13.286

10.250

23.045

-11.945

11.100

21.981

-11.641

10.339

6

Sport en Cultuur

5.550

-7.845

-2.295

5.337

-1.710

3.627

4.216

-1.080

3.136

7

Middelen

20.973

-70.193

-49.220

10.103

-65.003

-54.900

4.323

-57.124

-52.801

8

Overhead

0

0

0

7.823

-7.825

-1

9.374

-34

9.339